회계연도 | 2025 | ||||
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회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 건축과 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(건축과) | ||||
단위사업 | 기본경비(건축과) |
사업개요
사업목적 | 효율적인 부서 운영으로 시민만족 행정서비스 제공 | ||||
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사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 124,400,000 | ||||
사업규모 | 31,100천원 | ||||
사업내용 | 일반운영비(사무관리비, 공공운영비), 여비, 업무추진비 등 부서운영 경비 집행 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
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계 | 30,254,000 | 18,720,000 | 48,974,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 30,254,000 | 18,720,000 | 48,974,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
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13,234,000 | 0 | 0 | 9,457,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
7,563,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |