회계연도 | 2025 | ||||
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회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 징수과 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(징수과) | ||||
단위사업 | 기본경비(징수과) |
사업개요
사업목적 | 원활한 과 업무운영을 위한 행정경비 | ||||
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사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 195,111,000 | ||||
사업규모 | 과 인원대비 산정 | ||||
사업내용 | 과 사무관리비, 공공운영비, 여비, 부서운영업무추진비 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
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계 | 23,912,000 | 15,391,000 | 39,303,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 23,912,000 | 15,391,000 | 39,303,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
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11,958,000 | 0 | 0 | 6,877,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
5,077,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |