회계연도 | 2025 | ||||
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회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 공원사업과 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(공원사업과) | ||||
단위사업 | 기본경비(공원사업과) |
사업개요
사업목적 | 공원사업과 행정 운영을 위한 기본경비 | ||||
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사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 224,250,000 | ||||
사업규모 | 일반수용비, 복합기 임차료, 급량비, 공공요금, 출장여비, 부서운영업무추진비 (연중) | ||||
사업내용 | - 일반수용비, 복합기 등 임차료 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | |||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 연중 수시 집행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
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계 | 25,374,000 | 14,580,000 | 39,954,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 25,374,000 | 14,580,000 | 39,954,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
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12,200,000 | 0 | 0 | 7,780,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
5,394,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |