| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도로관리과 | ||||
| 기능 | 기타 | ||||
| 정책사업 | 행정운영경비(도로관리과) | ||||
| 단위사업 | 기본경비(도로관리과) | ||||
사업개요
| 사업목적 | ○ 원활한 행정업무 추진 및 내부고객 사기 진작 ○ 행정활동 및 사업추진을 위해 기본적으로 필요한 경비를 편성하여 수행 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 355,663,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 과직원 : 24명 ○ 공무직 : 26명 | ||||
| 사업내용 | ○ 일반관리비(일반수용비, 위원회 참석수당, 임차료 등) ○ 공공운영비(공공운영비 및 제세, 각종 공과금 등) ○ 국내여비 : 기본업무수행 등 출장여비 |
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| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | ○ 양주시 재무회계규칙 ○지방자치단체 예산편성 운영기준 제4조 | ||||
| 추진경위 | ○ 2024.01.~2028.12. : 사무관리비, 공공운영비, 국내여비, 수선유지비 등 지출 | ||||
| 추진계획 | ○ 2024.01.~2028.12. : 사무관리비, 공공운영비, 국내여비, 수선유지비 등 지출 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 39,140,000 | 23,400,000 | 62,540,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 39,140,000 | 23,400,000 | 62,540,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,800,000 | 0 | 0 | 8,820,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,840,000 | 0 | 0 | 2,680,000 | 0 | 0 |