회계연도 | 2025 | ||||
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회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 보건행정과 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(보건행정과) | ||||
단위사업 | 기본경비(보건행정과) |
사업개요
사업목적 | 보건행정과 인력, 시설, 장비등에 대한 관리 및 지원 등 기본경비 운영에 만전을 기하여 보건사업추진 에 최선을 다함. | ||||
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사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 400,066,000 | ||||
사업규모 | - 인력 : 현원 42명 | ||||
사업내용 | - 보건행정과 운영에 따른 전반적인 인력, 시설, 장비 등에 대한 관리 및 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 보건행정과 | ||||
사업위치 | 양주시 보건소 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 보건행정과 운영에 따른 업무추진 및 사업지원 | ||||
추진경위 | 보건행정과 운영에 따른 업무추진 및 사업지원 | ||||
추진계획 | 보건행정과 운영에 따른 업무추진 및 사업지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
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계 | 68,654,000 | 70,004,000 | 138,658,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 68,654,000 | 70,004,000 | 138,658,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
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11,552,000 | 2,773,000 | 4,108,000 | 9,336,000 | 2,773,000 | 2,773,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
12,246,000 | 2,773,000 | 3,103,000 | 10,671,000 | 3,773,000 | 2,773,000 |